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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收帳款和總賬對賬不平什么原因,我們期初余額有預(yù)收,但是我本期的金額銷售專用發(fā)票已錄入,有預(yù)收是不是要充應(yīng)收,還要核銷,對嗎,那預(yù)收賬款怎么樣弄
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速問速答你期初的預(yù)收,這個(gè)月開票了,你是怎么賬務(wù)處理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
沒有處理過,那應(yīng)該怎么樣處理
辜老師
2021 11/26 17:29
你開票了,就應(yīng)該確認(rèn)收入啊,
借:預(yù)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余額,怎么樣開票,或者怎么樣把期初余額的預(yù)收賬款余額刪除,怎么樣刪的
辜老師
2021 11/26 17:36
期初余額刪了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
對,所以我就想預(yù)收賬款要怎么樣弄
辜老師
2021 11/26 21:51
你想吧預(yù)收賬款怎么處理
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