問題已解決

應(yīng)收帳款和總賬對賬不平什么原因,我們期初余額有預(yù)收,但是我本期的金額銷售專用發(fā)票已錄入,有預(yù)收是不是要充應(yīng)收,還要核銷,對嗎,那預(yù)收賬款怎么樣弄

84784957| 提問時(shí)間:2021 11/26 17:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你期初的預(yù)收,這個(gè)月開票了,你是怎么賬務(wù)處理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
沒有處理過,那應(yīng)該怎么樣處理
辜老師
2021 11/26 17:29
你開票了,就應(yīng)該確認(rèn)收入啊, 借:預(yù)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余額,怎么樣開票,或者怎么樣把期初余額的預(yù)收賬款余額刪除,怎么樣刪的
辜老師
2021 11/26 17:36
期初余額刪了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
對,所以我就想預(yù)收賬款要怎么樣弄
辜老師
2021 11/26 21:51
你想吧預(yù)收賬款怎么處理
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~