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我想咨詢一下固定資產(chǎn)報廢的分錄怎么操作
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速問速答1、將報廢的固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2、將報廢時收回的殘值款計入“固定資產(chǎn)清理”
借:現(xiàn)金
貸:固定資產(chǎn)清理
3、計算并結(jié)轉(zhuǎn)固定報廢的吶失或收益
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
4、如有收益:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2021 11/11 13:53
84784959
2021 11/11 14:00
就以前舊公司的座椅都給別人搬走了,沒有收錢 沒有殘值這個分錄怎么寫啊
逸一
2021 11/11 14:06
賬面價值是0了對吧
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
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