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想咨詢下進項留抵會計處理

84785033| 提問時間:2021 11/08 15:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進項留抵會計處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021 11/08 15:03
84785033
2021 11/08 15:23
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個是按計提的分錄來做的 留抵也是按這種出來方法嗎
鄒老師
2021 11/08 15:24
你好,銷項大于進項的情況下,才需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄 留抵的情況下,不需要做這個分錄的?
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