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實(shí)務(wù)
問題已解決
想咨詢下進(jìn)項(xiàng)留抵會計(jì)處理
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速問速答你好,進(jìn)項(xiàng)留抵會計(jì)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 11/08 15:03
84785033
2021 11/08 15:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)是按計(jì)提的分錄來做的 留抵也是按這種出來方法嗎
鄒老師
2021 11/08 15:24
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況下,才需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
留抵的情況下,不需要做這個(gè)分錄的?
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