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你好 老師 差額征稅,的計(jì)稅依據(jù)是什么?

84785010| 提問時(shí)間:2021 10/27 18:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
(一)一般納稅人:計(jì)稅銷售來額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對(duì)應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率) (二)小規(guī)源模納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+征收率)。百 1.差額征收是指營業(yè)稅項(xiàng)目,“營改增”試點(diǎn)度地區(qū)延續(xù)該政策,8月1日后由于全國推廣,那么增值稅一般納稅人就沒有這個(gè)知政策了。 2.差額征收,差額=總營業(yè)額道-支付給另外的營業(yè)額(成本),如,工程應(yīng)計(jì)稅的營業(yè)額=總工程營業(yè)額-分包工程的營業(yè)額。如,旅游應(yīng)計(jì)稅的營業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費(fèi)用。
2021 10/27 18:32
84785010
2021 10/27 18:49
勞務(wù)派遣公司呢?
玲老師
2021 10/27 18:55
你好 收入扣除成本計(jì)稅??
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