問(wèn)題已解決

老師,如果我不是每月結(jié)轉(zhuǎn),只到年末一次結(jié)轉(zhuǎn),分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 可以這樣做嗎?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/16 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 可以這么做
2021 10/16 09:07
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