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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣)這個(gè)是灰的,填不了,請(qǐng)問老師是怎么回事呀

84784978| 提問時(shí)間:2021 10/10 19:33
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,您具體是什么情況
2021 10/10 19:37
84784978
2021 10/10 20:05
就是我在7月發(fā)票抵扣勾選統(tǒng)計(jì)的稅額,在申報(bào)時(shí)沒有全額填入“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)”想在9月申報(bào)中填入抵扣
文老師
2021 10/10 20:07
您不是輔導(dǎo)期的,應(yīng)該都是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,抵扣不完的可以留抵的,您具體看看上月的申報(bào)表是否可以更正申報(bào)
84784978
2021 10/10 21:00
是7月的出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問在哪里操作更正申報(bào)呢?系統(tǒng)顯示只允許更正最后一筆申報(bào)記錄
文老師
2021 10/10 21:22
您跨月了,您需要到稅務(wù)局更正申報(bào)
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