問題已解決

老師,收到匯算清繳的退稅怎么做賬務(wù)處理,

84784956| 提問時(shí)間:2021 09/27 09:08
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配(涉及盈余公積調(diào)整的,需編制相應(yīng)分錄)借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021 09/27 09:09
84784956
2021 09/27 11:17
老師,之前有計(jì)提的,直接做借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。這樣可以嗎?
Chen老師
2021 09/27 11:29
您好,您的分錄也是可以的。
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