問題已解決
老師,關(guān)于8月的開票: 1、情況說明:8月份補開的前期3月、4月、5月的貨款(共開了200多萬的票); 2、9月的情況:要扣稅、應(yīng)該會繼續(xù)補開前期的發(fā)票、然后會收到200來萬的貨款; 3、現(xiàn)在面臨的問題: 1)9月扣了的這筆稅金,如何做賬呢?(這屬于前期要付的,由于之前沒開票,現(xiàn)在補開,那這一大筆稅費,不能做進當(dāng)月,那做成什么合理呢?營業(yè)外支出可行?) 2)8月開票,9月扣稅,需不需要:8月計提,9月來交費
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速問速答你好,同學(xué),之前報稅時有沒有走未開具發(fā)票呢,如果有,可以沖前期你計入未具發(fā)票的,申報時在未具發(fā)票處填負(fù)數(shù),這樣就不用繳那么多稅了,但時沖減未開具發(fā)票明細(xì)一定要列出來
2021 09/07 09:24
84785009
2021 09/07 09:44
我們報稅,是請的代賬公司,交稅都是按開的發(fā)票來交的,沒開發(fā)票,就沒確認(rèn)收入。。。
琳琳老師
2021 09/07 09:45
那就請代現(xiàn)記賬公司處理這個問題
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