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6.1交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅,在什么情況下用這個應(yīng)交增值稅(已交稅金),正常不都是先計提,下月交嗎?使用的是6.2那個分錄初處理

田田| 提問時間:05/02 10:46
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秦老師
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是的,當(dāng)月計提下月繳納

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

這個分錄是用于處理實際繳納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的情況。這種情況一般發(fā)生在以下幾種情況:

1. 預(yù)繳稅款:有些企業(yè)可能根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求或自身的財務(wù)管理需要,選擇預(yù)繳當(dāng)月的增值稅款項。

2. 稅款補繳:如果企業(yè)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)了之前計提的增值稅有誤,需要在當(dāng)月進(jìn)行補繳。

3. 特殊規(guī)定:某些特定行業(yè)或特殊情況下,稅務(wù)機關(guān)可能要求企業(yè)在當(dāng)月就繳納增值稅。

4. 稅務(wù)籌劃:企業(yè)可能出于稅務(wù)籌劃的目的,在當(dāng)月就選擇繳納增值稅。


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