問題已解決

企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),應(yīng)借記( )。 A 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) B 應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅 C 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) D 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(已交稅金)

84785037| 提問時(shí)間:2022 06/21 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,選擇第二個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022 06/21 10:33
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