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前期報(bào)稅錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,怎么處理呢?
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可以更正申報(bào),
祝您學(xué)習(xí)愉快!
04/08 17:16
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前期報(bào)稅錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,怎么處理呢?
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