問(wèn)題已解決
前期報(bào)稅錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,怎么處理呢?
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速問(wèn)速答張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答1966個(gè)問(wèn)題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
可以更正申報(bào),
祝您學(xué)習(xí)愉快!
04/08 17:16
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