問題已解決

前期報(bào)稅錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在有銷售收入,有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,怎么處理呢?

晴天| 提問時(shí)間:04/08 17:06
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2046個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

可以更正申報(bào),如果在電子稅務(wù)局不能進(jìn)行更正申報(bào)操作的話,可以去稅務(wù)大廳對(duì)前期申報(bào)表的錯(cuò)誤進(jìn)行更正

祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/08 17:16
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