問題已解決
老師您好,我想請問一下,圖中畫紫線的部分,乙公司適用的所得稅稅率為25%,為什么寫分錄寫出來的是 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 不應(yīng)該是 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(銷項稅額)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答秦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,善于總結(jié)和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學(xué)員喜愛。
已解答10077個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅是不設(shè)銷項稅額和進(jìn)項稅額的,所以直接計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅即可。
銷項稅額和進(jìn)項稅額是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
10/11 11:28
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