問題已解決
東老師接手下,謝謝 25W掛預收嘛,那我們支付的那22W的增值稅做到哪里呢
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速問速答現(xiàn)在這種情況,我覺得您可以先進入到預收賬款,然后你得和這個股東確認好了,收到這個錢和支付這個錢具體是什么業(yè)務(wù)才行
2024 12/30 16:32
84784948
2024 12/30 16:39
或者先不管收到的25W,就只管我們支出的這筆海關(guān)增值稅,應該怎么做分錄呢
東老師
2024 12/30 16:41
我現(xiàn)在主要不知道你們股東掛賬的用途,不好判斷你們支出
84784948
2024 12/30 16:41
針對內(nèi)賬
東老師
2024 12/30 16:43
內(nèi)賬也是一個道理,比如說他付的增值稅先可以進入到庫存商品,比如說你們在支出的時候也可以在沖減庫存商品,還是得看他那個具體是什么業(yè)務(wù)才行。比如說你們在支出的時候也可以在沖減庫存商品,還是得看他那個具體是什么業(yè)務(wù)才行
84784948
2024 12/30 16:43
支出的這筆能不能全部做在銷售費用上
東老師
2024 12/30 16:45
你可以計入到費用里面,但是我建議你最好還是問清楚他是什么錢才行
84784948
2024 12/30 16:47
你是說收到的嗎?就是貨款
只是合同是后面補
東老師
2024 12/30 16:49
比如說他說后面會補合同的話,那你們銷售購入就得記入庫存,后面再有你們公司開票的話就得做收入
84784948
2024 12/30 16:56
那假如我們賬上錢是足夠支付那筆稅款的,他也沒有讓另一個公司轉(zhuǎn)款給我們。應該怎樣做呢?
東老師
2024 12/30 16:58
等于說你們就直接支付了,對吧?
84784948
2024 12/30 17:03
是的,老師
東老師
2024 12/30 17:04
那你可以暫時記錄到一個科目,比如說預付賬款,比如說庫存都可以,但是你最好還是搞清楚什么是什么用途才行
84784948
2024 12/30 17:05
有跟代理公司簽了代理服務(wù)合同
其他沒有
東老師
2024 12/30 17:05
你說的這個是什么意思呢?
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