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預(yù)收5年會(huì)費(fèi),開發(fā)票5W,當(dāng)年確認(rèn)收入1W,其余分別在以后年度確認(rèn)收入,問增值稅申報(bào)是5W,所得稅申報(bào)收入是1W,這樣處理可以嗎?

84784969| 提問時(shí)間:2022 07/24 07:42
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Emily老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師已過四科,CPA已過稅法
勤學(xué)好問的同學(xué): 您好??!您的理解是完全正確的。增值稅按照開票金額申報(bào),所得稅按照收入對(duì)應(yīng)的所得期間申報(bào)。
2022 07/24 07:55
84784969
2022 07/24 08:16
我的前任把5W都做當(dāng)年收入了,我要去調(diào)整嗎?
Emily老師
2022 07/24 08:29
不用調(diào)了 反正都交了
Emily老師
2022 07/24 08:30
最終還是要交的 只不過是時(shí)間問題而已
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