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2023年異地提供建筑服務(wù)開出發(fā)票,需要辦理預(yù)繳增值稅,但是未辦理,另外當年該項目未取得分包款。只是在機構(gòu)所在地申報了稅金?,F(xiàn)在跨年了該項目發(fā)票在上年度均開票完成并在機構(gòu)所在地全額申報稅金了,最近項目地查出未預(yù)繳增值稅,2024年度取得了分包款發(fā)票?,F(xiàn)在跨年了需要項目地補預(yù)繳增值稅金,這種情況該項目的分包款還能扣除嗎?

84784980| 提問時間:2024 12/26 21:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,項目的分包款可以 扣除的,
2024 12/26 22:00
84784980
2024 12/26 22:30
老師我現(xiàn)在要是辦理預(yù)繳是做到2023年項目開票月份,還是直接辦理到2024年
84784980
2024 12/26 22:31
另外這個項目分包款,能不能抵減其他項目的收入預(yù)繳
廖君老師
2024 12/26 22:32
您好,辦理預(yù)繳是做到2023年項目開票月份,在項目地要交滯納金了
84784980
2024 12/26 22:40
那這個2024年采取的本項目的分包款,辦理2023年月份的預(yù)繳能扣嗎?
廖君老師
2024 12/26 22:43
您好,那不行呢,我還理解錯了,以為就是23年項目的分包,要扣減分包是要匹配的
84784980
2024 12/26 23:07
2023年異地項目沒有預(yù)繳,當年開出1000萬發(fā)票,當年也沒有收到分包方發(fā)票,直接在機構(gòu)所在地全額申報了,項目已經(jīng)完工,分包方發(fā)票7月份才開過來,最近項目地稅務(wù)局大數(shù)據(jù)篩出來,讓辦理項目預(yù)繳稅金。我想問我現(xiàn)在報驗項目期是選擇2023年,報稅按照當時開票進度去報預(yù)繳增值稅,但是那個時候該項目的分包款發(fā)票沒有取得,這種情況預(yù)繳月份是不是不能扣現(xiàn)在已經(jīng)取得的發(fā)票了
廖君老師
2024 12/26 23:09
您好,是的,那不能扣分包款了,就是預(yù)繳地多交點,但到機構(gòu)地就少繳了(我們已交會退的)
84784980
2024 12/26 23:10
2024年我有別的異地項目呢,問一下如果2023那個補辦預(yù)繳不能扣這個分包款,那么24年的其他項目預(yù)繳時,能用那個項目的分包款嗎?還是A項目分包款,不能用在B項目預(yù)繳呢
廖君老師
2024 12/26 23:12
您好,是的,不能扣,建筑異地工程的分包款扣除是嚴格限定在同一個項目內(nèi)的。
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