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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到了對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票,金額多開(kāi)了,賬務(wù)怎么處理啊
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速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
多開(kāi)的金額,對(duì)方需要收款嗎?還是白送了?
2018 05/30 16:37
84784967
2018 05/30 17:36
白送的
張艷老師
2018 05/30 17:38
建議這樣做
例如:
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
應(yīng)付賬款(多開(kāi)的部分的金額)
以后用老板的現(xiàn)金將應(yīng)付賬款科目沖平,這樣企業(yè)就可以多利用進(jìn)項(xiàng)稅額了。
如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
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