問題已解決

老師,申報(bào)表錯(cuò)誤,更正后導(dǎo)致的多交稅款,現(xiàn)在想要在這個(gè)月抵扣,電子稅務(wù)局需要填寫,抵退稅費(fèi)依據(jù)文書字號(hào)應(yīng)該咋填?謝謝老師

84784952| 提問時(shí)間:12/14 16:40
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你需要和稅局溝通
12/14 17:11
MI 娟娟老師
12/14 17:19
一般情況下: 填寫“退(抵)稅申請審批表”,在“提退稅金類型”中選擇“先征后退”,在“退抵稅費(fèi)原因類型”中選擇相應(yīng)的類型,如“軟件集成電路即征即退”。 在“退抵稅(費(fèi))依據(jù)文書字號(hào)”中選擇即征即退資格備案文書號(hào)。 在“申請退抵稅(費(fèi))方式”中選擇“退稅”或“抵欠”(根據(jù)稅務(wù)要求,一般選“退稅”)。 填寫完成后,點(diǎn)擊“稅票信息查詢”。 選擇稅款所屬期,查詢后勾選即征即退對應(yīng)稅票,點(diǎn)擊確定。 在“審批表本次退抵稅額”中錄入本次申請退稅金額。 點(diǎn)擊右側(cè)“事項(xiàng)進(jìn)度管理”—“查詢”,可在右側(cè)查看中打印審批表。
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