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老師,就是在去的一個加計扣除,然后我們多繳納了稅款,后面沒有去稅局退稅,今天11月份辦理了退稅,現(xiàn)在錢收到了,會計分錄要怎么寫
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速問速答增值稅是嗎
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營業(yè)外收入
12/13 18:05
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老師,就是在去的一個加計扣除,然后我們多繳納了稅款,后面沒有去稅局退稅,今天11月份辦理了退稅,現(xiàn)在錢收到了,會計分錄要怎么寫
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