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老師你好 就當(dāng)月我們買了一批原材料毛坯 沒有付款 毛坯的總金額是1萬元 但是我需要在1萬元里面扣毛坯稅點(diǎn)500元出來 我該怎么記賬

84784957| 提問時(shí)間:12/09 11:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)應(yīng)該沖減原材料的計(jì)劃。
12/09 11:15
宋生老師
12/09 11:15
你這個(gè)應(yīng)該沖減原材料的金額
84784957
12/09 11:18
借:原材料-毛胚10000 ?貸:應(yīng)付賬款- 借:應(yīng)付賬款- 貸:原材料-毛胚 這樣對嗎老師
宋生老師
12/09 11:19
對的,就是這樣子做憑證。
84784957
12/09 11:26
好的謝謝老師。老師我還想問個(gè)問題 就是月末結(jié)轉(zhuǎn) 第一步的期末檢查 我都需要全部生成憑證嗎
宋生老師
12/09 11:28
你好,是的,是需要的。
84784957
12/09 12:41
好 謝謝老師
宋生老師
12/09 13:10
你好,不用客氣的了。
84784957
12/09 14:25
老師我做內(nèi)賬的話 那我們公司需要給對方公司開票的稅費(fèi)應(yīng)該記什么科目
宋生老師
12/09 14:25
你好,你也可以正常跟外賬一樣的做就行了。
84784957
12/09 14:26
可以直接記費(fèi)用類嗎
宋生老師
12/09 14:27
你好,可以的,操作沒問題,內(nèi)賬企業(yè)自己決定就可以。
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