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老師,我們是建筑企業(yè),年底了,成本費(fèi)用不夠,人工費(fèi)我可以暫估嗎,要附什么附件?

84784951| 提問時(shí)間:12/06 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,可以的,操作沒問題,一般。你可以根據(jù)收入的比例來計(jì)算。
12/06 16:01
宋生老師
12/06 16:04
你好是的,是需要調(diào)的。
宋生老師
12/06 16:06
你好,你看金額差多少,你做紅字沖減,然后再按照發(fā)票重新做。
宋生老師
12/06 16:08
你好,如果金額不差的話,直接貼上去就好了,不要去修改。
宋生老師
12/06 16:10
你好,那你做紅字沖減,然后再做正確的就好了。
宋生老師
12/06 16:12
你好,你反正金額是一樣的,是可以的呀,沒關(guān)系的。
宋生老師
12/06 16:15
你好,不需要其他附件,你可以自己做個(gè)表。
宋生老師
12/06 16:21
你好你看看你們平時(shí)的比例是多少?按照你們的工程比例來一般70~80%。
宋生老師
12/06 16:23
你好,不用客氣的了。
84784951
12/06 16:02
那次年匯算清繳前沒有收到發(fā)票,是不是要納稅調(diào)增?
84784951
12/06 16:04
暫估分錄,借工程施工--人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款--暫估,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工--人工費(fèi)。次年收到發(fā)票怎么入賬呀?
84784951
12/06 16:07
金額不差的話,就只要做借工程施工—人工費(fèi)(紅字),貸應(yīng)付賬款—暫估(紅字),那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么做分錄呢?
84784951
12/06 16:10
但是當(dāng)時(shí)暫估的沒有供應(yīng)商名字哎,直接貼上不就無法確定應(yīng)付哪家了嗎
84784951
12/06 16:11
那12月底暫估后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要在1月紅字沖銷嗎
84784951
12/06 16:13
那暫估我要付什么附件嗎?
84784951
12/06 16:19
老師,請問一般按照收入的多少來計(jì)算呀?
84784951
12/06 16:22
好的,謝謝老師
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