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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒到,就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估:eg借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w,貸:應(yīng)付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個(gè)月進(jìn)來的,就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對(duì)應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了(借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80w)這樣對(duì)嗎?最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30,實(shí)際只到10了,是不是也正常 先沖紅30w的暫估,再做個(gè)10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
12/05 10:13
郭老師
12/05 10:13
你把你每次發(fā)票到了多少金額寫上,然后再寫上賬務(wù)處理。
84784960
12/05 10:24
截圖里這樣
84784960
12/05 10:24
這樣對(duì)嗎
郭老師
12/05 10:26
你的實(shí)際成本是多少?實(shí)際成本是90嗎?
郭老師
12/05 10:27
是的話正確的沒有問題。
84784960
12/05 10:27
是的 實(shí)際只有90
郭老師
12/05 10:28
正確的,沒有問題,就是這么做。
84784960
12/05 10:29
那暫估成本是不是就該按照不含稅金額進(jìn)行暫估
郭老師
12/05 10:31
是的是的,不考慮增值稅的。
84784960
12/05 10:32
好的謝謝老師
郭老師
12/05 10:34
不用客氣,工作愉快。
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