問題已解決
我司是一般納稅人,11月增值稅申報表增值稅0.66元,賬上計提增值稅0.63元,有0.03元的差異。我司每個月都有這種角分差異,以往都是調(diào)增值稅申報表附表一,調(diào)至與賬面一致。這個月調(diào)了附表一,增值稅還是0.66元。如果按申報表交稅0.66元,與計提的有0.03元差異,這個差異該如何做憑證?
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速問速答你好,這個是四舍五入的差異,這里可以忽略的。還有不到一塊錢,你看下交了嗎?
2024 12/02 13:00
郭老師
2024 12/02 13:00
借營業(yè)外支出
貸應交稅費未交增值稅0.03。
84784981
2024 12/02 13:03
只是預填還沒有交,那“應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”需要做0.03元差異的憑證嗎?
郭老師
2024 12/02 13:04
你好,你看下需要交不交稅,你自己判斷一下可以嗎?
郭老師
2024 12/02 13:04
不要交,你就按照我上面的來做。
郭老師
2024 12/02 13:04
需要交你就按照我上面的來做,如果不交的話,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784981
2024 12/02 14:01
老師,增值稅是必須按增值稅申報表數(shù)據(jù)交的,現(xiàn)在增值稅申報表上的增值稅是0.66元,我賬上計提的是0.63元。我按0.66元交增值稅,這個0.03元的差異我完整的憑證怎么做?
郭老師
2024 12/02 14:03
借營業(yè)外支出
貸應交稅費未交增值稅0.03。
84784981
2024 12/02 14:14
這樣“應交稅金-未交增值稅”就不等于“應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”了。沒關(guān)系吧?
郭老師
2024 12/02 14:16
是的對的是的對的,這個沒有關(guān)系的,正確的就是這么做,放到營業(yè)外支出就行
84784981
2024 12/02 14:21
明白了,謝謝老師
郭老師
2024 12/02 14:22
不用客氣,工作愉快。
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