問(wèn)題已解決

前任會(huì)計(jì)把增值稅分錄計(jì)提寫(xiě)寫(xiě)成借:稅金及附加-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)該怎樣調(diào)整

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:11/29 10:55
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好,先沖銷原來(lái)錯(cuò)誤的分錄: 借:稅金及附加 - 未交增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅(紅字) 更正分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
11/29 10:56
84784984
11/29 11:10
那要沖減原來(lái)的損益了
歲月靜好老師
11/29 11:14
是的,原來(lái)錯(cuò)誤的分錄涉及損益科目了,把它沖掉就可以了。
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