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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份收到供應(yīng)商開的專票50000元,已收貨,未付款,貨物已經(jīng)售出并結(jié)轉(zhuǎn)成本。11月因?yàn)橘|(zhì)量問題,和供應(yīng)商協(xié)商只支付40000元,供應(yīng)商給我們開了一張一萬的銷售折扣的紅字發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?
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速問速答3月份正常入賬,借:庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。
11月收到紅字發(fā)票,先沖減3月入賬分錄,借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。
再按實(shí)際支付40000元入賬,借:應(yīng)付賬款40000,貸:銀行存款40000。同時調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本(按沖減后的庫存商品金額調(diào)整)。
2024 11/28 21:57
84785041
2024 11/28 22:16
不是銷售退貨,只是開的現(xiàn)金折扣
樸老師
2024 11/28 22:50
也得紅字分錄沖的哦
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