問(wèn)題已解決

暖暖老師,我要做納稅調(diào)增,這部分營(yíng)業(yè)外支出的代扣代繳的勞務(wù)個(gè)稅,企業(yè)墊付,做更正的時(shí)候,提示了低風(fēng)險(xiǎn) 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【91478.33】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【102172.98】元; 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:11/28 12:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好你把你的申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)看看
11/28 12:16
84784981
11/28 12:43
老師,我這部分代扣代繳,企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用個(gè)稅,能不能做到營(yíng)業(yè)稅金及附加?
84784981
11/28 12:43
是勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳
暖暖老師
11/28 13:00
低風(fēng)險(xiǎn)不需要管申報(bào)會(huì)可以
84784981
11/28 13:21
老師,納稅調(diào)增,那財(cái)報(bào)也要調(diào)整嗎?
暖暖老師
11/28 13:22
不需要的,財(cái)務(wù)不需要只是稅法不認(rèn)可
84784981
11/28 13:26
老師稅法不認(rèn)可是什么意思??
暖暖老師
11/28 13:27
稅法不可以扣除,會(huì)計(jì)應(yīng)該做的
84784981
11/28 13:28
老師,匯算清繳的納稅調(diào)整所得額就是設(shè)計(jì)到以后年度彌補(bǔ)虧損額,和企業(yè)財(cái)報(bào)上的未分配利潤(rùn)沒(méi)關(guān)系是嗎?
暖暖老師
11/28 13:29
你只需要做補(bǔ)交稅款的分錄這里
84784981
11/28 13:30
老師,就是會(huì)計(jì)上應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出計(jì)入利潤(rùn)總額里,但是稅法上要做稅前扣除,要調(diào)增,減少以后年度彌補(bǔ)虧損額是嗎?
暖暖老師
11/28 13:31
是的,稅法和會(huì)計(jì)的處理不一樣
84784981
11/28 13:31
老師,我現(xiàn)在要做調(diào)整的那一年利潤(rùn)總額虧損大于我要調(diào)增的這部分營(yíng)業(yè)外支出,所以也不做完交稅
84784981
11/28 13:32
就是當(dāng)年的以后年度虧損額會(huì)減少
84784981
11/28 13:32
老師,我這樣理解對(duì)嗎?
84784981
11/28 13:33
調(diào)整的那一年虧損14萬(wàn),要調(diào)增的營(yíng)業(yè)外支出91000元
暖暖老師
11/28 13:33
應(yīng)納稅所得額時(shí)稅法的叫法
84784981
11/28 13:34
老師,這是我的匯算清繳總表,我還沒(méi)做調(diào)增
84784981
11/28 13:35
老師,我就是營(yíng)業(yè)外支出,當(dāng)年沒(méi)有做納稅調(diào)增
暖暖老師
11/28 13:35
你做了后保存這個(gè)表就有數(shù)據(jù)了
84784981
11/28 13:36
老師,您看我之前這樣做是不是錯(cuò)了?
84784981
11/28 13:37
我那個(gè)10694元是當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的,我的營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有做
84784981
11/28 13:38
我的這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就是當(dāng)年代扣代繳的勞務(wù)個(gè)稅
暖暖老師
11/28 13:40
你沒(méi)做營(yíng)業(yè)外i支出不對(duì),需要做,同時(shí)匯算清繳納稅調(diào)增處理
84784981
11/28 13:41
老師,那我調(diào)增處理,我的這個(gè)虧損額,會(huì)涉及到交shui嗎?
暖暖老師
11/28 13:42
只要應(yīng)納稅所得額小于0就不交稅啊
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