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老師,如果房租欠人家6個月不付總共60000元,計提時借待攤費用60000,貸應付房租60000,攤銷時借制造費用10000,貸待攤費用10000,還是計提時借待攤費用10000,貸應付房租10000,哪種計提方法對呢

84784996| 提問時間:11/24 19:16
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好同學:這兩種做法不可取: 分析兩種計提方法的錯誤點 第一種方法(計提時借待攤費用 60000,貸應付房租 60000)錯誤原因:待攤費用是指已經(jīng)支出但應由本期和以后各期分別負擔的各項費用,在房租尚未支付時,不能使用待攤費用科目來計提。這種做法不符合會計核算的原則,因為還沒有實際發(fā)生費用支出行為。 第二種方法(計提時借待攤費用 10000,貸應付房租 10000)錯誤原因:同樣,在房租未支付的情況下,直接計入待攤費用是不合適的。而且,如果是按月計提,應該是按照權責發(fā)生制確認費用和負債,計提金額雖然正確,但科目使用錯誤。 正確的會計處理方法 按月計提房租時: 借:制造費用 - 房租 10000(假設房租用于生產(chǎn)車間) ? 貸:應付賬款 - 房租 10000 解釋:根據(jù)權責發(fā)生制,每個月應該確認當月的房租費用,即使沒有實際支付,也要在賬面上體現(xiàn)為一項負債(應付賬款)和相應的費用(制造費用等,具體根據(jù)房租用途確定科目)。這樣能準確反映每個月的經(jīng)營成本和負債情況。
11/24 19:20
84784996
11/24 19:24
感謝解答,明白了老師
84784996
11/24 19:26
感謝您解答的這么詳細,
84784996
11/24 19:30
還有個問題,就是員工的水電費,上月支付時我不知道還要收回來,就走了費用,現(xiàn)在發(fā)工資了要扣除員工的水電費,上月借管理費用-水電費,應該借其他應收款的,現(xiàn)在怎么做賬呢
羊小羊老師
11/24 19:35
您好同學:由于上月誤將應由員工承擔的水電費計入了管理費用,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務,將這部分費用從管理費 用中轉(zhuǎn)出,同時確認對員工的應收款。 具體的賬務調(diào)整分錄 沖減之前計入管理費用的部分 :借:其他應收款 - 員工水電費(具體金額為需要從員工工資中扣除的水電費金額) 貸:管理費用 - 水電費(相同金額) 通過這個分錄,減少了管理費用(因為這部分費用不應由企業(yè)承擔),同時增加了對員工的應收款, 用于記錄企業(yè)有權從員工工資中扣除的水電費金額。
84784996
11/24 19:50
好的明白了,以后有問題還想找您解答,怎么才能找到您呢,別的老師回答的沒您仔細
羊小羊老師
11/24 20:04
您好同學: 這里的其他老師回答的都挺仔細的,或者您提問時,也可以說找羊小羊老師,如果我在線看到了,我也會幫您解答的。 歡迎您再次咨詢!
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