問題已解決
老師,收到一張幾個月的房租費發(fā)票,款還沒有支付,打算分攤至每一個月,是這樣做會計分錄嗎? 收到發(fā)票 借:預付賬款--公司名稱60000(6個月) 貸:其他應付款--公司名稱60000 攤銷時 借:管理費用10000 貸:預付賬款--公司名稱10000 支付房租費時 借:其他應付款-公司名稱60000 貸:銀行存款60000
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答實際上,收到租金發(fā)票后,要做的會計分錄是先將收到的租金發(fā)票記入“預付賬款”,然后按照月數(shù)攤銷入“管理費用”。當租金發(fā)票支付時,“預付賬款”應抵消,并將租金支付記入“其他應付款”和“銀行存款”。這樣做的會計分錄,可以幫助企業(yè)將每月的應付款項進行規(guī)范的記錄,讓企業(yè)的財務賬目更加清晰。此外,企業(yè)應盡量減少預付款項,以避免預付款項的流動性流失,增加企業(yè)的資金利用效率。
2023 01/15 12:16
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