問題已解決
老板把他酒店的房租發(fā)票,讓出租方開到一般納稅人的商貿(mào)公司,都不是同一個經(jīng)營地址,這個月申報已經(jīng)認證抵扣了,下個月進項轉(zhuǎn)出的話,增值稅主表怎么填寫,分錄是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 謝謝
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速問速答你好!增值稅申報表附表二里面有轉(zhuǎn)出項目,
11/14 17:07
耿老師
11/14 17:09
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
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