問(wèn)題已解決
老師你好 我們有個(gè)業(yè)務(wù)去年做的無(wú)票收入,并且已上稅,但是今年對(duì)方要求開(kāi)具發(fā)票,怎么沖去年的稅呢
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速問(wèn)速答你好!去年的無(wú)票收入如果已經(jīng)繳納了稅款,今年對(duì)方要求開(kāi)具發(fā)票,你可以在開(kāi)具發(fā)票時(shí)選擇"開(kāi)具紅字發(fā)票"來(lái)沖抵去年的稅額。這樣,你實(shí)際上是通過(guò)紅字發(fā)票來(lái)進(jìn)行調(diào)整,確保稅務(wù)處理的正確性。不過(guò),操作前最好和會(huì)計(jì)師詳細(xì)溝通一下,確保每一步都符合稅務(wù)規(guī)定。
11/13 15:40
84784990
11/13 15:46
但是我們?nèi)ツ隂](méi)有開(kāi)發(fā)票
小智老師
11/13 15:49
明白了,如果去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票而直接繳稅,這種情況下,你今年可以正常開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方,并在會(huì)計(jì)賬目中作為今年的收入處理。由于去年已經(jīng)繳納了相應(yīng)的稅款,所以這部分收入在稅務(wù)上已經(jīng)處理過(guò)了,今年開(kāi)票不會(huì)影響去年的稅務(wù)情況。
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