問題已解決

老師,不好意思,學(xué)過又模糊了 請教一下老師計提工資是借管理費用-職工工資17680元,貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資17680元 發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬-職工工資16929.33元,其他應(yīng)收款321.27,其他應(yīng)收款429.4,貸銀行存款17680元,問題我銀行存款支付只有16929.33,這個就有點搞不清楚了,辛苦老師幫忙講解一下,謝謝

84784992| 提問時間:11/12 17:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 因為你們之前代繳的社保個人部分和個稅金額都應(yīng)該扣掉
11/12 17:11
84784992
11/12 17:15
分錄不會寫了,所以就做不出來,也想不明白,辛苦老師幫我寫一下這一筆的完整分錄可以嗎
樸老師
11/12 17:17
計提的沒問題 然后再做 借應(yīng)付職工薪酬17680 貸銀行存款16929.33 貸其他應(yīng)收款-個人社保金額 貸應(yīng)交稅費個人所得稅 這樣做才對
84784992
11/12 17:24
好 的,感謝老師
樸老師
11/12 17:26
滿意請給五星好評,謝謝
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