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麻煩問下比如9月有張開票,但是10月紅沖了,是不是申報(bào)3季度增值稅這個(gè)稅不能減對(duì)嗎?

84784966| 提問時(shí)間:11/12 14:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣子的
11/12 14:21
84784966
11/12 14:24
我的意思是比如9月開票金額1萬,稅1百,是不是3季度申報(bào)增值稅要按照全額交,紅沖的1百不能減
家權(quán)老師
11/12 14:25
是的,就是那樣申報(bào)的
84784966
11/12 14:27
那意思是我紅沖的不管怎樣都要按照開票的全額交,是嗎?那紅沖不是沒有意義
家權(quán)老師
11/12 14:29
紅沖是減少全年的銷售收入
84784966
11/12 14:30
那麻煩問下我紅沖,對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)這塊怎么處理
家權(quán)老師
11/12 14:33
紅沖減少了10月的銷項(xiàng)稅呀
84784966
11/12 14:37
那比如10月開票2萬,稅2百,4季度申報(bào)的時(shí)候是不是收入就自動(dòng)減1萬,只按照收入的1萬交呢?
家權(quán)老師
11/12 14:39
是的,就是沖10月開票的收入和稅金
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