問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)如果去年7月增值稅收入跟賬上一致,但是稅額比實(shí)際多報(bào)了2萬(wàn)(不開(kāi)發(fā)票收入稅額多),請(qǐng)問(wèn)要怎么處理

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/12 09:15
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果增值稅稅額多報(bào)了,可以在下個(gè)納稅申報(bào)期間申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整,即在應(yīng)納稅額中扣除這2萬(wàn)元過(guò)多報(bào)的部分。同時(shí),確保相關(guān)會(huì)計(jì)憑證和賬目調(diào)整到位,保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性。如果不確定具體操作,可以參考最近的稅務(wù)規(guī)定或咨詢稅務(wù)局的具體指導(dǎo)。
2024 11/12 09:17
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