問題已解決

老師,這個我要進(jìn)哪里去修改呢,這是前面錄入的數(shù)據(jù)錯誤了

84785038| 提問時間:11/11 10:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 前面錄入的數(shù)據(jù)錯誤了? 你填寫明細(xì)看一下,可以更改的
11/11 11:04
84785038
11/11 11:18
比如公司10月份有一筆出口業(yè)務(wù),可不可以會計核算正常做,然后那個免抵退稅必須要當(dāng)月申報嗎,還是只要在來年4月份前申報就可以
小菲老師
11/11 11:19
同學(xué),你好 一般是要當(dāng)月申報的
84785038
11/11 11:41
這樣是不是需要報關(guān)的介質(zhì)卡才能導(dǎo)入報關(guān)信息進(jìn)行免退稅申報
小菲老師
11/11 11:42
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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