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計提工資按照個稅申報數(shù)據(jù),但是實際發(fā)放的時候有時候比計提的多,有時候少,這個差額該怎么調(diào)整呢
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速問速答在會計處理中,如果實際工資發(fā)放與計提工資存在差額,應(yīng)當(dāng)在發(fā)放當(dāng)月調(diào)整。如果實際發(fā)放多于計提金額,應(yīng)增加工資費用,并相應(yīng)增加應(yīng)付職工薪酬;如果少于計提金額,則減少相應(yīng)的工資費用和應(yīng)付職工薪酬。這樣可以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。
11/08 15:26
84785032
11/08 15:55
這個分錄怎么寫呢
小智老師
11/08 15:57
如果實際發(fā)放工資多于計提金額,分錄是:
借:管理費用/銷售費用(或其他相關(guān)費用科目)相應(yīng)增加的工資費用
應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款(或其他支付方式)
如果實際發(fā)放工資少于計提金額,分錄是:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費用/銷售費用(或其他相關(guān)費用科目)相應(yīng)減少的工資費用
這樣可以調(diào)整實際工資發(fā)放與預(yù)計工資的差額。
84785032
11/08 16:02
這分錄就是發(fā)放的分錄啊,借,應(yīng)付職工薪酬貸銀行
小智老師
11/08 16:04
抱歉讓你感到困惑。如果實際工資發(fā)放與計提有差異,調(diào)整分錄應(yīng)如下:
如果實際發(fā)放多于計提金額:
借:管理費用/銷售費用(或其他相關(guān)費用科目)
貸:應(yīng)付職工薪酬(多出的部分)
如果實際發(fā)放少于計提金額:
借:應(yīng)付職工薪酬(少發(fā)的部分)
貸:管理費用/銷售費用(或其他相關(guān)費用科目)
這樣可以調(diào)整計提與實際發(fā)放的差額。
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