問題已解決

我們是醫(yī)藥公司,對(duì)方準(zhǔn)備在我們這進(jìn)貨,給了貨款13000,最后又不要了,現(xiàn)在退貨款13000,這兩筆怎么寫分錄啊?

84784952| 提問時(shí)間:11/07 16:03
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)對(duì)方支付貨款13000元時(shí),你可以這樣做賬: 借:銀行存款 13000元 貸:預(yù)收賬款 13000元 當(dāng)退回貨款13000元時(shí),分錄則為: 借:預(yù)收賬款 13000元 貸:銀行存款 13000元 這樣,收款和退款都有明確記錄,保持賬目清晰。
11/07 16:06
84784952
11/07 16:07
能記入應(yīng)收賬款嗎?
堂堂老師
11/07 16:09
在這個(gè)情況下,不應(yīng)該記入應(yīng)收賬款。因?yàn)閼?yīng)收賬款是指已經(jīng)發(fā)生的銷售但尚未收到款項(xiàng)的情況。由于貨物并未最終銷售,客戶的款項(xiàng)應(yīng)記錄為預(yù)收賬款,表示這是客戶提前支付的款項(xiàng),未發(fā)生實(shí)際銷售交易。當(dāng)退款時(shí),相應(yīng)地從預(yù)收賬款中扣除。這樣做可以更準(zhǔn)確地反映交易的實(shí)際情況。
84784952
11/07 16:12
好的,明白,謝謝老師
堂堂老師
11/07 16:14
不客氣,有其他財(cái)務(wù)問題也可以隨時(shí)問我,很樂意幫助你!
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