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老師好,我們本期只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開銷項(xiàng)票,如何做賬報稅

84784970| 提問時間:11/07 14:05
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好!如果這個稅期內(nèi)只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)發(fā)票,你仍需按時填報增值稅申報表,將進(jìn)項(xiàng)稅額填入相應(yīng)欄目。由于沒有銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額欄目填寫為0。這樣,稅局可以清楚了解你本期的業(yè)務(wù)情況。
11/07 14:08
84784970
11/07 16:21
那這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
小智老師
11/07 16:23
對于只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票的情況,你應(yīng)該將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入相應(yīng)的資產(chǎn)或成本賬戶中。具體處理時,借記相應(yīng)的資產(chǎn)或成本賬戶,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。這樣能確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
84784970
11/07 16:42
是不是到開銷項(xiàng)票是才要抵扣,現(xiàn)在只是正常做成本和銷項(xiàng)就行
小智老師
11/07 16:45
是的,進(jìn)項(xiàng)稅額通常在你有銷項(xiàng)發(fā)票時才進(jìn)行抵扣。如果當(dāng)前只有進(jìn)項(xiàng)票,你應(yīng)該先將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本或者資產(chǎn)賬戶。等到未來有銷項(xiàng)發(fā)票時,再進(jìn)行相應(yīng)的稅額抵扣處理。
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