問題已解決
老師,打擾您,有兩張行程信息提示,沒有打印火車票,給報銷了,給員工付款了,這筆賬怎么處理?
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速問速答您好,賬一樣做(借:管理費用-差旅費 貸:銀行),補不到發(fā)票的話,這是無票費用,在年度匯繳時納稅調(diào)增
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
11/06 22:58
84785032
11/06 23:02
九月份,借:其他應(yīng)付賬款。貸:銀行存款
十月份拿到票后,借:管理費用-差旅費
貸:其他應(yīng)付賬款
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11/06 23:03
讓員工退回錢來可以嗎?
廖君老師
11/06 23:06
您好,上面分錄很規(guī)范,不用退回來,員工是為工作發(fā)生的費用,不報銷說不過去的
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11/06 23:06
借:管理費用-差旅費3317
銀行存款: 223
貸:其他應(yīng)付賬款 3540
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11/06 23:07
嗯嗯,好的,謝謝老師
廖君老師
11/06 23:07
您好,這是員工還回來一些錢呀,可以
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11/06 23:08
如果這樣做賬。還用調(diào)增嗎
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11/06 23:10
老師,還有一點。差旅費是不是得計算扣除?但是沒有住宿費,公司法人的差旅票。是不是就不能計算扣除了?還能報銷嗎?
廖君老師
11/06 23:15
您好,要調(diào)增,管理費用-差旅費不是沒有發(fā)票么
發(fā)票都沒有,沒有計算抵進項稅哦
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