問題已解決

老師您好,請問我們公司是一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額,申報增值稅稅是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,當(dāng)月無需繳納增值稅,請問需要做抵扣的分錄嗎?

84785003| 提問時間:11/04 15:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要 根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
11/04 15:38
84785003
11/04 15:40
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
11/04 15:42
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