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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問我們公司是一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額,申報增值稅稅是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,當(dāng)月無需繳納增值稅,請問需要做抵扣的分錄嗎?
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速問速答不需要
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
11/04 15:38
84785003
11/04 15:40
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
11/04 15:42
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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