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老師,我公司是酒店行業(yè),10月份收到6-12月的房租發(fā)票,我們未付款估計得先欠著,明年付款,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,還有房租我是記酒店成本還是做銷售費用,具體賬務(wù)處理麻煩寫一下。

84784956| 提問時間:11/04 09:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個應(yīng)該每個月都借銷售費用貸應(yīng)付賬款。 然后每次支付的時候,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
11/04 09:36
84784956
11/04 09:38
老師這個租賃費可以計入客房成本么?
84784956
11/04 09:39
我前幾月沒記房租,我可以這個月補記么?還是去改前幾月的帳呢,
宋生老師
11/04 09:43
你好,可以的,你如果做錯了是可以修改的。
84784956
11/04 09:56
老師,我公司是一般納稅人,我收到房租專票怎么做賬呢?不知道總什么科目?
宋生老師
11/04 09:56
你好,你好。,你這個可以計入費用或者計入成本都可以的。 比如,借,主營業(yè)務(wù)成本,租金,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款。
84784956
11/04 09:57
老師,我公司收到勞務(wù)公司開的勞務(wù)費的專票可以抵扣么?
宋生老師
11/04 09:57
你好,可以的,可以抵扣的。
84784956
11/04 09:59
好的,謝謝老師
宋生老師
11/04 10:01
你好,不用客氣的了。
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