問(wèn)題已解決
公司補(bǔ)貼給員工的通訊費(fèi)、車油費(fèi)。電話費(fèi)需要拿發(fā)票回來(lái)公司入賬嗎?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)然要發(fā)票入賬,沒有發(fā)票能稅前扣除的只有工資了,這個(gè)是申報(bào)過(guò)個(gè)稅的
11/02 13:31
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11/02 14:02
電話費(fèi),員工提供的發(fā)票不是開公司的名字的,是開員工個(gè)人的名字 的,能入賬嗎?油費(fèi)補(bǔ)貼也要員工提供加油的發(fā)票嗎?這個(gè)補(bǔ)貼款不是和工資的一樣要申報(bào)個(gè)稅的嗎?為啥還要員工提供發(fā)票呢?
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11/02 14:03
公司給員工的油費(fèi)補(bǔ)貼,電話費(fèi)補(bǔ)貼,不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目核算的嗎?
廖君老師
11/02 14:12
您好,1.員工提供的發(fā)票不是開公司的名字不行的,各地標(biāo)準(zhǔn)不一樣,比較好操作的不報(bào)銷,公司通過(guò)移動(dòng)公司公司統(tǒng)付到每個(gè)人的手機(jī)里
2.油費(fèi)補(bǔ)貼要申報(bào)個(gè)稅就不用發(fā)票了,我以為不是每個(gè)人都有的
3.油費(fèi)補(bǔ)貼是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,我們現(xiàn)在的情況員工發(fā)票抬是不能報(bào)銷?的
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11/02 15:07
2.油費(fèi)補(bǔ)貼要申報(bào)個(gè)稅就不用發(fā)票了,我以為不是每個(gè)人都有的。什么意思啊,老師?不是每個(gè)人都有
廖君老師
11/02 15:09
您好,我以為是有員工出差了用了自已的車,發(fā)的這個(gè)補(bǔ)貼,就入在差旅費(fèi)
84784982
11/02 15:14
是啊,但是員工拿回來(lái)的發(fā)票是他個(gè)人的名字,能通過(guò)應(yīng)付職工薪酬發(fā)補(bǔ)貼的方式把油費(fèi)報(bào)銷給員工嗎?
廖君老師
11/02 15:34
您好,員工個(gè)人的名字不行的,只能放在工資里算個(gè)稅了
84784982
11/02 15:42
放在工資里,當(dāng)工資一樣發(fā)放給員工是需要員工繳納個(gè)稅的,這樣是不需要員工提供發(fā)票的,老師
廖君老師
11/02 15:49
您好,是的,我知道申報(bào)個(gè)稅不需要發(fā)票的,一開始我也不知道這個(gè)發(fā)票都是員工的名字嘛
84784982
11/02 15:52
如果電話費(fèi)是法人老板的名字呢,能直接入管理費(fèi)用-通訊費(fèi)嗎?老師?老會(huì)計(jì)說(shuō)可以直接入管理費(fèi)用
廖君老師
11/02 15:57
您好,不可以的,老板的名字也不是公司的抬頭
84784982
11/02 16:08
老師,我想問(wèn)一下,暫估入庫(kù),不暫估進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,我們是一般納稅人,直接做借:庫(kù)存商品,貸:付付賬款 等下個(gè)月發(fā)票到了再?zèng)_紅暫做入賬,重新按發(fā)票的金額入賬,在實(shí)際工作中這樣操作可以嗎?
廖君老師
11/02 16:17
您好,暫估本來(lái)就不暫估增值稅的,工作中就是這么操作的
84784982
11/02 16:19
一般納稅人也不用暫估進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
廖君老師
11/02 16:21
您好,是的,沒有人暫估增值稅,又不能抵扣的,
84784982
11/02 16:25
好的,謝謝老師
84784982
11/02 16:27
公司招用失業(yè)的人員有稅收的優(yōu)惠,可以抵減稅金,抵減的稅金在會(huì)計(jì)賬目上怎么處理?老師
廖君老師
11/02 16:29
您好,在實(shí)際交稅時(shí)體現(xiàn)
借:應(yīng)稅稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行? ??
其他收益(稅收的優(yōu)惠,可以抵減稅金)
84784982
11/02 16:31
我也覺是這樣處理的,但有些老師是這樣說(shuō)的:招用失業(yè)人員享受的稅收優(yōu)惠,通常表現(xiàn)為減免部分稅款。在會(huì)計(jì)賬目中,這部分減免的稅金應(yīng)計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目,以反映公司因政策優(yōu)惠而減少的稅務(wù)支出,從而準(zhǔn)確體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表中。
84784982
11/02 16:33
老師,你是做過(guò)會(huì)計(jì)的嗎?
廖君老師
11/02 16:33
您好,不對(duì),如果我們沒有稅可抵,這個(gè)是浪費(fèi)的(不能跨年用),實(shí)際抵稅進(jìn)才有分錄
84784982
11/02 16:36
是啊,上個(gè)月招了1個(gè)失業(yè)登記半年的員工,這個(gè)月需要繳納增值稅加附加稅1500左右,可以抵扣7800/12=650的稅金
廖君老師
11/02 16:38
您好,是全部抵了,不用交了
借:應(yīng)稅稅費(fèi)-未交增值稅 1500
貸:其他收益? 1500
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