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我們是外貿(mào)企業(yè),樣品都是發(fā)往國外銷售,有的樣品收費有的樣品不收費。付樣品打樣費計入銷售費用下還是管理費用下?收到對方開的專票,進項稅可以抵扣還是不可以抵扣?

84784966| 提問時間:11/01 11:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個計入銷售費用就可以了。 對于公司來說是視同銷售,所以是可以抵扣的。
11/01 12:00
84784966
11/01 12:01
外貿(mào)企業(yè),純國外銷售,不應(yīng)該不可以抵扣嗎老師?我有點糊涂。
宋生老師
11/01 12:02
你好,你是免稅的,是不是?是出口都免稅了就不能抵扣?如果稅務(wù)局要你按內(nèi)銷的話是要可以抵扣的。
84784966
11/01 12:03
是的,出口免稅。那這樣的話,收到專用發(fā)票,是不是直接可以計入銷售費用下,然后在平臺勾選不抵扣勾選即可? 不用再做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出了分錄了吧
宋生老師
11/01 12:04
你好是的,就是這樣操作就可以了,不用再轉(zhuǎn)出。
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