問題已解決
老師,我們公司是商貿(mào)型企業(yè),同時內(nèi)銷和外銷,快遞樣品給客戶,樣品免費,這個樣品的進項發(fā)票直接做銷售費用,是嗎?那么這個樣品的進項可以抵扣嗎?還是全額計入銷售費用?
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速問速答你購入直接做了銷售的嗎
2020 03/22 08:03
84784947
2020 03/22 08:37
還沒有做,我是出口會計新手,請老師指教。謝謝
郭老師
2020 03/22 08:42
借庫存商品,進項貸銀存
借銷售費用貸庫存商品,銷項
84784947
2020 03/22 08:45
這里的進項和銷項數(shù)據(jù)是一樣的,直接對沖,是嗎?
84784947
2020 03/22 08:47
這張專票做不抵扣勾選,是嗎?
郭老師
2020 03/22 08:51
專票需要勾選
允許抵扣
銷項=售價*稅率
進項看發(fā)票稅額
84784947
2020 03/22 08:53
這個不是免費的嗎?沒有售價,還要開票?
郭老師
2020 03/22 08:57
外購或者資產(chǎn)的
贈送給客戶需要視同銷售的
可以不開發(fā)票
84784947
2020 03/22 09:45
那申報的時候填寫在無票收入,是嗎?
郭老師
2020 03/22 09:57
對的
無票收入的
84784947
2020 03/22 10:01
申報的時候做收入,賬務處理上計入銷售費用,這樣的話申報系統(tǒng)里的收入和帳上的收入就不一致了啊,這個沒有關(guān)系嗎?
郭老師
2020 03/22 10:06
沒有關(guān)系
增值稅上需要視同銷售的
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