問(wèn)題已解決

9.14收到了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票6萬(wàn),未申報(bào)印花稅,申報(bào)類型是按次申報(bào)的,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以所屬期寫10月31日合并到10月份的數(shù)據(jù)一起申報(bào)嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:11/01 11:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
11/01 11:13
84784979
11/01 11:15
如果所屬期寫9月14日是算逾期申報(bào)嗎,會(huì)影響納稅信用等級(jí)嗎
小菲老師
11/01 11:15
同學(xué),你好 寫9月14日是算逾期申報(bào)的
84784979
11/01 11:19
老師建議是寫9月14還是10月31
小菲老師
11/01 11:20
同學(xué),你好 建議是寫10月31
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