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公司10月份至12月份印花稅未申報,是按次申報,可以在12月底合并一次性申報嗎?

84784981| 提問時間:2023 01/17 10:25
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
是的,公司可以在12月底合并一次性申報印花稅。首先要注意的是,合并申報不能在跨年度申報,只能同年度,即10月份至12月份的印花稅只能在12月底合并一次性申報。其次,申報者需要提供財務(wù)會計憑證和相關(guān)賬據(jù)以證明未申報的印花稅金額,加上以往繳納過的印花稅清單。最后是需要在指定的納稅期限內(nèi)提交合并申報,并將申報表報送至稅務(wù)機關(guān)。 此外,有一些稅務(wù)相關(guān)的限制,比如同一年度的印花稅最多可以在12月底申報的期限是不能晚于12月25日的,過期沒有申報的,就會產(chǎn)生滯納金。此外,如果申報時發(fā)現(xiàn)超支繳納了印花稅,在本年度可以申請補繳,并向稅務(wù)機關(guān)申請退款。
2023 01/17 10:33
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