問題已解決

公司是小規(guī)模,請問公司在23年是申報了無票收入36萬多,交了一個點的增值稅?,F(xiàn)在客戶要求開發(fā)票,且是開專票。該如何處理才能不再交稅?

84784957| 提問時間:10/31 17:32
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 沖銷之前的無票收入,再開票給客戶
10/31 17:33
84784957
10/31 17:41
要怎么沖銷?
大明明老師
10/31 17:43
分錄: 借:營業(yè)收入——無票收入 ? ? ? ?貸:營業(yè)收入——XX客戶 電子稅務(wù)局的申報表里的無票銷售這里填對應(yīng)的負(fù)數(shù)金額就行
84784957
10/31 17:45
現(xiàn)在新的申報系統(tǒng)沒有無票銷售可以選填了
大明明老師
10/31 17:48
你好,有的,在線填報里面有一個附表一
84784957
10/31 18:03
好的,謝謝
大明明老師
11/01 13:18
不客氣 囑工作學(xué)習(xí)順利
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