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我公司籌建期當(dāng)月支付設(shè)計(jì)費(fèi),未取得發(fā)票,后期款項(xiàng)支付完后,再取得發(fā)票,怎么做賬?

84785039| 提問時(shí)間:10/29 18:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
10/29 18:46
84785039
10/29 20:37
收到銀行的批量結(jié)息,怎么做分錄
小菲老師
10/29 21:29
同學(xué),你好 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
84785039
10/29 23:51
兩個(gè)都是記借方,財(cái)務(wù)費(fèi)用填負(fù)數(shù)?
小菲老師
10/30 07:10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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