問題已解決

你好老師,我應(yīng)聘的餐飲會計,六七家小公司,老板要求內(nèi)外賬,內(nèi)帳給老板數(shù)據(jù)就可以,明天交接,我需要了解哪些問題

84784973| 提問時間:10/26 18:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,內(nèi)賬就是最真實的記錄公司的每項業(yè)務(wù)情況,會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責(zé)。 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 要先交接要一個科目余額表,核對總賬和明細賬是否一致后,在核對上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務(wù)處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務(wù)是否正確,固定資產(chǎn)模塊是否計提賬務(wù)正確,還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。
10/26 18:29
84784973
10/26 18:30
內(nèi)帳我沒做過
廖君老師
10/26 18:32
您好,內(nèi)賬一樣的,內(nèi)外賬是一樣的記賬方法,內(nèi)賬里有部分是隱藏的收入和沒有發(fā)票的支出。
84784973
10/26 18:33
部分項目復(fù)印另做一套唄?
廖君老師
10/26 18:35
您好,是的,內(nèi)外賬一起做
84784973
10/26 18:35
好的謝謝
廖君老師
10/26 18:36
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?
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