問題已解決
老師,咨詢您個問題我現(xiàn)在馬上要去一家裝修公司上班,需要做內(nèi)外帳的,我之前從來沒有做過內(nèi)賬的,現(xiàn)在的問題是需要和前任會計交接,交接需要點的都有哪方面???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。
二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。
三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。
四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。
2020 01/13 21:06
84785020
2020 01/13 21:15
老師,學(xué)堂有沒有這類型的課程,可以發(fā)我下嗎?
方亮老師
2020 01/13 21:21
沒有的。祝您工作愉快!
閱讀 483