問(wèn)題已解決

本公司有人退休了,但是多交了好幾個(gè)月社保,現(xiàn)在社**回錢(qián),這個(gè)錢(qián)怎么入賬?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:10/26 08:03
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
這筆社**款應(yīng)該記為“其他應(yīng)收款”科目的借方,對(duì)應(yīng)的貸方則是“銀行存款”科目。這樣處理能夠反映公司收回了之前多繳的社保費(fèi)用。
10/26 08:05
84784972
10/26 08:11
借其他應(yīng)收賬款,貸銀行存款,紅字?
堂堂老師
10/26 08:13
不需要使用紅字處理。直接借記“其他應(yīng)收款”,貸記“銀行存款”即可,這樣處理是正常的會(huì)計(jì)分錄,用于記錄公司收到的社**款。
84784972
10/26 08:15
收到不是借銀行存款,貸其他應(yīng)收賬款
堂堂老師
10/26 08:18
抱歉,之前解釋可能有些混淆。正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借記“銀行存款”(因?yàn)殂y行存款增加了),貸記“其他應(yīng)收款”(表示之前記錄的多繳社保費(fèi)用已經(jīng)退還)。感謝指正!
84784972
10/26 08:21
然后退還給對(duì)方員工,借,其他應(yīng)收賬款,貸銀行對(duì)方賬戶
堂堂老師
10/26 08:23
當(dāng)退還給員工時(shí),應(yīng)該借記“其他應(yīng)付款”(因?yàn)樾枰Ц督o員工),貸記“銀行存款”(表示公司銀行賬戶的減少)。這樣的分錄反映了公司向員工支付了之前多收的社保費(fèi)用。
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