問(wèn)題已解決

老師好,今天預(yù)到一筆銷售款,怎么入賬。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:10/23 20:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
10/23 20:19
84785026
10/23 20:30
如果不是預(yù)收款呢,今天收到前幾天發(fā)貨的貨款呢
84785026
10/23 20:31
而且是微信收的款
郭老師
10/23 20:35
?這個(gè)**是企業(yè)的**和地圖還是個(gè)人的?
郭老師
10/23 20:35
這個(gè)**是企業(yè)的還是個(gè)人的?
84785026
10/23 20:37
是小企業(yè)
84785026
10/23 20:37
不知道怎么入賬好
郭老師
10/23 20:41
如果這個(gè)是個(gè)人的微信,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),需要出委托書,委托個(gè)人收款。
84785026
10/23 20:47
好的,明白,謝謝老師
84785026
10/23 20:48
如購(gòu)進(jìn)材料,先付款,后送貨,又或先送貨后付款,又怎么入賬
郭老師
10/23 20:52
借預(yù)付賬款,貸銀行存款 借原材料,貸預(yù)付賬款, 借原材料,貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
84785026
10/23 20:55
報(bào)銷辦公室用品呢,或伙食費(fèi)呢,都是微信轉(zhuǎn)賬報(bào)銷
郭老師
10/23 21:01
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、 貸、其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84785026
10/23 21:15
很多貨款都是轉(zhuǎn)入老板私人賬號(hào),不轉(zhuǎn)公賬號(hào),又怎么入賬昵
郭老師
10/23 21:24
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),需要出委托書,委托個(gè)人收款。 2024-10-23 20:41:48
84785026
10/23 21:38
謝謝老師
郭老師
10/23 21:41
不用客氣,工作愉快
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